一、发改委概况
(一)发改委的主要职责:
市发改委是宏观经济综合管理部门,是市委、市政府科学决策的参谋机构。主要职责为:
1、研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
2、做好宏观经济运行监测,对经济总量、重大比例关系及产业安全等重要问题进行综合平衡和宏观调控。
3、参与制定财政、土地和金融政策,综合分析全市财政、金融的运行质量,对全市全口径外债进行总量控制、收支平衡、结构优化和动态监测。
4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调和会同有关部门搞好重要专项经济体制改革试点。
5、规划全市重大项目和生产力布局,提出全社会固定资产投资规模、结构的调控目标、政策及措施
6、组织推进全市经济结构调整,制定产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关规划。
7、研究制定城镇化、工业化、信息化发展等重大政策,综合协调全市开发区、产业园区和旅游景区的规划工作,衔接落实新一轮西部大开发。
8、编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,组织实施粮食、棉花和食糖等战略物资收储、动用、轮换和管理,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
9、组织拟订社会发展总体规划和年度计划,研究提出人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、就业、收入分配、社会保障等政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
10、协调落实全市节能减排、循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策,组织拟订全市应对气候变化规划和政策。
12、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
13、承办市政府交办的其他事项。
(二)发改委决算单位构成:
渭南市发改委设行政单位1个;事业单位5个,其中:参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位3个。
纳入渭南市发改委2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
二、2015年度部门决算表
1、2015年部门决算收支总表。
2、2015年部门决算收入总表。
3、2015年部门决算支出总表。
4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
6、2015年部门决算政府性基金收支表。
7、2015年部门决算项目支出表。
8、2015年部门决算政府采购情况表。
9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3241.42万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入750.2万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入490万元,为市级财政当年拨付的基金。
(3)其他收入2000万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入(项目与前期费)
(4)上年结转和结余2664万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计4309.84万元,包括:
(1)基本支出982.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,709.11万元,对个人和家庭的补助支出163.4万元,商品和服务支出110万元。
(2)项目支出1731.83万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括产业类、能源类、策划类项目1731.83万元。
(3)年末结转和结余1595.5万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出4309.84万元,其中:基本支出1072.84万元,项目支出3237万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出3566.4万元。其中:发展与改革事务支出3566.4万元。
(2)社会保障和就业支出163.4万元。其中:行政事业单位离退休136.8万元;死亡抚恤金22.94万元其他社会保障和就业支出3.68万元。
(3)城乡社区支出490万元。其中:城市建设支出490万元。
(4)其他支出90万元。
(三)2015年部门决算项目支出表
主要反映本部门项目支出决算情况。
(四)2015年部门决算政府采购情况表
主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况:无采购
(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出61万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费38万元,公务接待费23万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出38万元,较去年同比下降5%。主要用于公车的运行维护等。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出23万元,较去年同比下降(增加)0%,累计接待90批次、420余人。其中:招商引资70批次,350余人;上级检查、稽查项目等10批次,30余人;外省市考察学习、县市区会议等10批次,40余人。
附:2015部门决算收支总表、部门决算收入总表、部门决算支出总表、部门一般公共预算支出明细表、部门决算政府性基金收支表、部门决算项目支出表、部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表/upload/fgw/2023/02/21/202302211724399300548.xls